2月16日,集團審計工作領(lǐng)導小組召開第四次會議。集團黨委書記、董事長、審計工作領(lǐng)導小組組長瞿為民主持會議并講話。集團黨委副書記、審計工作領(lǐng)導小組副組長張靖,監(jiān)事會主席、審計工作領(lǐng)導小組副組長徐清出席會議。
會議傳達學習了全國審計工作會議精神及省委審計委員會會議精神,通報了省審計廳關(guān)于省屬企業(yè)內(nèi)部審計工作專項檢查情況,總結(jié)了集團2022年度審計工作開展情況,并對2023年審計工作進行研究部署。
會議指出,與會人員要認真學習貫徹中央審計委工作會議和省審計委工作會議精神,聚焦主責主業(yè),強化穿透式審計,做好常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”,持續(xù)推進審計監(jiān)督體系和監(jiān)督能力現(xiàn)代化,以高質(zhì)量審計護航集團高質(zhì)量發(fā)展。會議要求,要深入落實好“三個區(qū)分開來”的要求,大力推進盡職指引及正負面清單的全面建立,積極倡導“為擔當者擔當,為負責者負責”的鮮明導向,有效激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)潛能。
瞿為民強調(diào),內(nèi)部審計要發(fā)揮保障作用,當好集團財產(chǎn)的“看門人”和經(jīng)濟安全的“守護者”。重點圍繞各單位貫徹執(zhí)行集團決策部署上存在的“不到位、不精細、不較真”等問題開展審計,著力做好問題發(fā)現(xiàn)、問題定性、合規(guī)賦能和鼓勵擔當四個方面的工作。
集團審計工作領(lǐng)導小組及辦公室全體成員參加了會議。